|
|
Faktúra |
119
|
plyn
|
1 545,94 |
s DPH |
|
Zmluva - teplo
|
09.07.2019 |
Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190995
|
internet
|
26,54 |
s DPH |
|
LET18002
|
09.07.2019 |
NeuNet |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900006098
|
telefón
|
6,99 |
s DPH |
|
1542121646
|
09.07.2019 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119064920
|
str.lístky
|
2 286,16 |
s DPH |
|
20090101
|
09.07.2019 |
UP Slovensko |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
služba
|
55,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
DOBRO, spol. s r.o. |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
52,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Nezábudka |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205682
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
226,08 |
s DPH |
50
|
|
02.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190410
|
oprava kopírky
|
115,60 |
s DPH |
51
|
|
02.07.2019 |
Datas-Združenie Lučivj. |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201900584
|
služba
|
18,00 |
s DPH |
|
PZS/19/07/0136
|
02.07.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2426900009
|
vodné,stočné
|
76,62 |
s DPH |
|
Vývoz odpadu
|
02.07.2019 |
Obecný úrad Letanovce |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2428900007
|
vodné,stočné
|
190,92 |
s DPH |
|
Vývoz odpadu
|
02.07.2019 |
Obecný úrad Letanovce |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
51
|
oprava kopírky
|
115,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Datas-Združenie Lučivj. |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
tvorba web stranky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Ján Šuhaj |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
53
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
154,32 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
SCHWABIK, s.r.o. |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
040619
|
služba
|
551,96 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Ing. Štefan Staroň |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5590030765
|
služba
|
155,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
IVES org. pre inf. VS |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
50
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
226,08 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
Zmluva |
PZS/19/07/0136
|
Zmlúva o poskytovaní služby-Pariskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ŠZŠ, Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900217
|
služba
|
55,92 |
s DPH |
49
|
|
20.06.2019 |
DOBRO, spol. s r.o. |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
elektrina
|
773,00 |
s DPH |
|
5100268382
|
19.06.2019 |
VSE |
ŠZS Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
10.12.2019 |