|
|
Faktúra |
1242206056
|
Tlačivá
|
427,45 |
s DPH |
31
|
|
02.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354089709
|
Telef. poplatky
|
4,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.08.2024 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080331
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
02.08.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
Učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
393,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Nomiland s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
Tlačivá
|
62,83 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
Nábytok do triedy
|
1 273,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
DAFFER |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
147,82 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2421400009
|
Vodné, stočné za 1. polrok 2024
|
280,46 |
s DPH |
|
Zmluvy- vodné, stočné
|
17.07.2024 |
Obec Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2422400008
|
Vodné, stočné za 1. polrok 2024
|
110,97 |
s DPH |
|
Zmluvy- vodné, stočné
|
17.07.2024 |
Obec Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12400138
|
Služba
|
20,00 |
s DPH |
30
|
|
10.07.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241000706
|
Tonery
|
16,00 |
s DPH |
29
|
|
10.07.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1551587891
|
Telef. služby
|
50,85 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.07.2024 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
146,05 |
s DPH |
|
5100268382
|
10.07.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
146,05 |
s DPH |
|
5100268382
|
10.07.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
Teplo za 2. polrok
|
2 162,28 |
s DPH |
|
Zmluva - teplo
|
10.07.2024 |
Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
161,89 |
s DPH |
|
5100268382
|
08.07.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Tlačivá
|
427,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070365
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
03.07.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240575
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
26,38 |
s DPH |
28
|
|
03.07.2024 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef. služby
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
03.07.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.07.2024 |