|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
262,70 |
s DPH |
|
5100268382
|
15.01.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1381441878
|
Telef. služby
|
53,85 |
s DPH |
|
Zmluva
|
15.01.2024 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102462024
|
Publikácia Čo ma vedieť mzdová účtovníčka
|
81,60 |
s DPH |
1
|
|
09.01.2024 |
PS Domov |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
Teplo za 2. polrok
|
1 437,12 |
s DPH |
|
Zmluva - teplo
|
09.01.2024 |
Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
1 154,16 |
s DPH |
|
5100268382
|
09.01.2024 |
VSE |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341549523
|
Telef. poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.01.2024 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef. služby
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
09.01.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230083
|
Učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
856,92 |
s DPH |
73
|
|
02.01.2024 |
Ing. Lucia Hanková |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
Tlačivá
|
82,76 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tonery do tlačiarní podľa vastného výberu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
On line sermice
|
237,59 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Verlag Dashofer |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10814488
|
Poistné za obdobie 06.01.24-05.14.24
|
81,00 |
s DPH |
|
9160041227
|
02.01.2024 |
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet
|
28,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
02.01.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010383
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/24
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
02.01.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Publikácia Čo ma vedieť mzdová účtovníčka
|
81,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
PS Domov |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231001502
|
Tonery, káble
|
290,00 |
s DPH |
100
|
|
21.12.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230081
|
Oprava tlačiarni, tonery
|
279,00 |
s DPH |
99
|
|
20.12.2023 |
Radoslav Pavlík |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23010686
|
Montáž merača tepla
|
869,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
SERIO |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
100
|
Tonery, káble
|
290,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231200395
|
Skrine do šatne podľa vlastného výberu
|
4 621,00 |
s DPH |
97
|
|
19.12.2023 |
DAFFER |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
19.12.2023 |