|
|
Faktúra |
23011579
|
Bicie nástroje Yamaha
|
656,90 |
s DPH |
82
|
|
22.11.2023 |
Muziker, a.s. |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
492469322
|
Predlžovací kábel 8ks
|
57,63 |
s DPH |
81
|
|
22.11.2023 |
Alza |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202318218
|
Učebnice
|
565,20 |
s DPH |
80
|
|
21.11.2023 |
RAABE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3120231656
|
Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
1 569,75 |
s DPH |
79
|
|
15.11.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé léta,s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82
|
Bicie nástroje Yamaha
|
656,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Muziker, a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
83
|
Služba
|
190,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Techafire,s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023152301
|
Poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
78
|
|
10.11.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telef. služby mobilná sieť za 10/23
|
52,11 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.11.2023 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202307890
|
Power stojan 2 - balenie
|
84,00 |
s DPH |
77
|
|
09.11.2023 |
AJ Produkty a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
071523
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
132,32 |
s DPH |
76
|
|
08.11.2023 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2305780
|
Kompostér 1830L
|
385,20 |
s DPH |
74
|
|
08.11.2023 |
MEVA-SK, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
1 028,75 |
s DPH |
|
5100268382
|
07.11.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
309,22 |
s DPH |
|
5100268382
|
07.11.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337963019
|
Telef. služby mobilná sieť za 10/23
|
2,12 |
s DPH |
|
Zmluva
|
06.11.2023 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telefón, pevná sieť 10/23
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
06.11.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123023298
|
Stravné lístky 11/23
|
2 758,96 |
s DPH |
67
|
20090101
|
03.11.2023 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230926
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
37,80 |
s DPH |
70
|
|
03.11.2023 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
511003184
|
Poistné
|
68,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Allianz, poisťovňa |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
77
|
Power stojan 2 - balenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
AJ Produkty a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet 11/2023
|
28,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
02.11.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.11.2023 |