Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 23011579 Bicie nástroje Yamaha 656,90 s DPH 82 22.11.2023 Muziker, a.s. SZS Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 22.11.2023
Faktúra 492469322 Predlžovací kábel 8ks 57,63 s DPH 81 22.11.2023 Alza ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 22.11.2023
Faktúra 202318218 Učebnice 565,20 s DPH 80 21.11.2023 RAABE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 21.11.2023
Faktúra 3120231656 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 1 569,75 s DPH 79 15.11.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé léta,s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 15.11.2023
Objednávka 82 Bicie nástroje Yamaha 656,90 s DPH 15.11.2023 Muziker, a.s. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 15.11.2023
Objednávka 83 Služba 190,80 s DPH 15.11.2023 Techafire,s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 15.11.2023
Faktúra 2023152301 Poplatok za školenie 30,00 s DPH 78 10.11.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.11.2023
Faktúra 88286937 Telef. služby mobilná sieť za 10/23 52,11 s DPH Zmluva 10.11.2023 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.11.2023
Faktúra 202307890 Power stojan 2 - balenie 84,00 s DPH 77 09.11.2023 AJ Produkty a.s. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 09.11.2023
Faktúra 071523 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 132,32 s DPH 76 08.11.2023 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 08.11.2023
Faktúra 2305780 Kompostér 1830L 385,20 s DPH 74 08.11.2023 MEVA-SK, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 08.11.2023
Faktúra 2290094063 Elektrina 1 028,75 s DPH 5100268382 07.11.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 07.11.2023
Faktúra 2290221717 Elektrina 309,22 s DPH 5100268382 07.11.2023 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 07.11.2023
Faktúra 8337963019 Telef. služby mobilná sieť za 10/23 2,12 s DPH Zmluva 06.11.2023 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 06.11.2023
Faktúra 1031514608 Telefón, pevná sieť 10/23 7,00 s DPH 1542121646 06.11.2023 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 06.11.2023
Faktúra 123023298 Stravné lístky 11/23 2 758,96 s DPH 67 20090101 03.11.2023 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.11.2023
Faktúra 230926 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 37,80 s DPH 70 03.11.2023 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.11.2023
Faktúra 511003184 Poistné 68,37 s DPH 03.11.2023 Allianz, poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.11.2023
Objednávka 77 Power stojan 2 - balenie 84,00 s DPH 02.11.2023 AJ Produkty a.s. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 02.11.2023
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 11/2023 28,00 s DPH LET18002 02.11.2023 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 02.11.2023
zobrazené záznamy: 461-480/2458