|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet 10/23
|
28,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
02.10.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telefón, pevná sieť 9/23
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
02.10.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336209487T
|
Telef. služba mobilná sieť za 9/23
|
2,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.10.2023 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10231003543
|
Výkon zodpovednej osoby 10/23
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12102023
|
Poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
65
|
|
02.10.2023 |
RVC Štrba |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230822
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
50,58 |
s DPH |
64
|
|
02.10.2023 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123020940
|
Stravné lístky 10/23
|
3 469,38 |
s DPH |
67
|
20090101
|
02.10.2023 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
67
|
Stravné lístky, služba
|
3 469,38 |
s DPH |
|
20090101
|
29.09.2023 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
68
|
Učebné pomôcky
|
455,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
66
|
Učebnice
|
1 910,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
RAABE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
65
|
Poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
RVC Štrba |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3140202795
|
Direktor Standard od 1.1.2024-31.12.2024
|
139,00 |
s DPH |
63
|
|
26.09.2023 |
Wolter Kluwer |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231001172
|
Tonery
|
96,00 |
s DPH |
62
|
|
25.09.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
Služba technika PO a BT za 3.štvrťtok
|
180,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.09.2023 |
Mgr. Ambroz Koňak |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63
|
Direktor Standard od 1.1.2024-31.12.2024
|
139,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Wolter Kluwer |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
62
|
Tonery do tlačiarní podľa vastného výberu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
64
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
50,58 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202312774
|
Právny kuriér pre školy od 1.10.23-30.9.24
|
149,00 |
s DPH |
61
|
|
20.09.2023 |
RAABE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302241
|
Kancelársky papier
|
796,80 |
s DPH |
60
|
|
19.09.2023 |
Ing. Peter Greši - GC Trenčín |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
68,48 |
s DPH |
|
5100268382
|
18.09.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
18.09.2023 |