|
|
Faktúra |
23033
|
Riadiaci systém školského zvonenia MCT, prijímač
|
294,00 |
s DPH |
21
|
|
03.04.2023 |
MTC, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123007984
|
Stravné lístky 3/23
|
1 773,47 |
s DPH |
12
|
20090101
|
03.04.2023 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103151408
|
Telef. služba pevná linka za 3/23
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
03.04.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
Zvonček na zvonenie, transformátor
|
167,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Juraj Halama-Uebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
Stravné lístky, služba
|
1 773,47 |
s DPH |
|
20090101
|
31.03.2023 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
Učebné pomôcky
|
108,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
719,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29
|
Tlačivá
|
126,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ŠEVT a.s |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
Pracovný ochranný odev
|
36,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Pracovné odevy, M.Repaská |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28
|
Tonery do tlačiarni podľa vlastného výberu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
Učebné pomôcky
|
685,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
Riadiaci systém školského zvonenia MCT, prijímač
|
294,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
MTC, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
015823
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
92,87 |
s DPH |
19
|
|
17.03.2023 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234008
|
Vstupenky na divadlo
|
90,00 |
s DPH |
17
|
|
16.03.2023 |
Spišské divadlo |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
Služba technika PO a BT za 1 štvrťrok
|
180,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
16.03.2023 |
Mgr. Ambroz Koňak |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18
|
Pracovný plášť pánsky pracovná mikina pánska farebná
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Pracovné odevy, M.Repaská |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20
|
Náplň do lekárničiek
|
21,42 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Pears health Cyber, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
92,87 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1018211
|
Darčekové poukážky
|
580,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telefón, mobilná sieť 2/23
|
58,85 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.03.2023 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
13.03.2023 |