|
Faktúra |
8247408127
|
Telefón
|
62,99 |
s DPH |
Zmlúva
|
|
12.12.2019 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
|
Faktúra |
231001502
|
Tonery, káble
|
290,00 |
s DPH |
100
|
|
21.12.2023 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
21.12.2023 |
|
Faktúra |
230081
|
Oprava tlačiarni, tonery
|
279,00 |
s DPH |
99
|
|
20.12.2023 |
Radoslav Pavlík |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.12.2023 |
|
Faktúra |
231200395
|
Skrine do šatne podľa vlastného výberu
|
4 621,00 |
s DPH |
97
|
|
19.12.2023 |
DAFFER |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
11122023
|
Služba
|
1 320,00 |
s DPH |
96
|
|
15.12.2023 |
Archivovanie SK, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
101223
|
Služba
|
288,48 |
s DPH |
95
|
|
15.12.2023 |
Ing. Štefan Staroň |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
111223
|
Služba
|
195,00 |
s DPH |
94
|
|
15.12.2023 |
Ing. Štefan Staroň |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
230156
|
Učebné pomocky
|
106,14 |
s DPH |
93
|
|
13.12.2023 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
231136
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
326,19 |
s DPH |
92
|
|
15.12.2023 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
201001667
|
2ks počítač + monitor
|
811,00 |
s DPH |
91
|
|
21.12.2020 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
21.12.2020 |
|
Faktúra |
200126
|
Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
997,20 |
s DPH |
90
|
|
17.12.2020 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
230157
|
Učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
279,84 |
s DPH |
90
|
|
13.12.2023 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
2023023
|
Skrine
|
1 444,80 |
s DPH |
89
|
|
19.12.2023 |
Marián Mitro - MARC |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
112000008
|
Stavebný materiál
|
980,00 |
s DPH |
89
|
|
18.12.2020 |
Stavcentrum Spiš s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
6151000715
|
Elektrospotrebiče
|
572,90 |
s DPH |
88
|
|
17.12.2020 |
NAY |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
231053
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
77,90 |
s DPH |
88
|
|
08.12.2023 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
14122023
|
Poplatok za školenie
|
20,00 |
s DPH |
87
|
|
08.12.2023 |
RVC Štrba |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
112000009
|
Stavebný materiál
|
990,00 |
s DPH |
87
|
|
18.12.2020 |
Stavcentrum Spiš s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
123025241
|
Stravné lístky 12/23
|
2 928.97 |
s DPH |
86
|
|
01.12.2023 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
01.12.2023 |
|
Faktúra |
201058
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
122,80 |
s DPH |
86
|
|
15.12.2020 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
Riaditeľka |
15.12.2020 |