|
|
Faktúra |
25112241
|
Služba
|
134,69 |
s DPH |
64
|
|
03.12.2025 |
Černický Pavol |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.12.2025 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
Toner
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
LAVANO s.r.o. |
ŠZS Letanovce |
PaedDr. Monika Chroustová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230701949
|
Učebné pomôcky pdo ŠKD
|
743,90 |
s DPH |
48
|
|
10.10.2022 |
Insportline s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
Služba
|
180,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
03.10.2022 |
Mgr. Ambroz Koňak |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100374
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
03.10.2022 |
Osobný údaj sk, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet
|
28,00 |
s DPH |
|
Let18002
|
03.10.2022 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2737002540
|
Poistné majetok
|
81,00 |
s DPH |
|
9160041227
|
03.10.2022 |
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telefón, pevná sieť
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
05.10.2022 |
VM Telecom, s.r.o. |
SZS Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314726777
|
Telefón, mobilná sieť
|
2,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.10.2022 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221001154
|
Tonery, servis PC
|
174,00 |
s DPH |
46
|
|
07.10.2022 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122051969
|
Stravné lístky, služba
|
2 639,96 |
s DPH |
|
20090101
|
05.10.2022 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
51
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
42,10 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telefón, mobilná sieť
|
48,80 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.10.2022 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
031022
|
Služba
|
421,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Štefan Staroň |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
1 148,38 |
s DPH |
|
5100268382
|
12.10.2022 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229021717
|
Elektrina
|
345,65 |
s DPH |
|
5100268382
|
12.10.2022 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
081022
|
Služba
|
97,22 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Štefan Staroň |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3030206085
|
Direktor Top od 1.1.23-31.12.23
|
169,00 |
s DPH |
49
|
|
19.10.2022 |
Wolter Kluwer |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6220007
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
82,14 |
s DPH |
45
|
|
03.10.2022 |
APL plus, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
50
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
376,49 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
04.10.2022 |