|
|
Faktúra |
5570049902
|
Vykonanie ročnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
6
|
|
20.02.2025 |
DIVES org.pre inf. VS |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
Magnetický organizér na popisovače
|
41,07 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ŠEVT a.s |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
Tonery
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Eletrina
|
1 751,53 |
s DPH |
|
5100268382
|
11.02.2025 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telef.služby
|
49,68 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.02.2025 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Eletrina
|
191,63 |
s DPH |
|
5100268382
|
11.02.2025 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef.poplatky
|
8,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
06.02.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
Vykonanie ročnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
DIVES org.pre inf. VS |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2737002540
|
Poistné
|
81,00 |
s DPH |
|
2737002540
|
06.02.2025 |
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
020225
|
Služba
|
192,50 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.02.2025 |
Ing.Štefan Staroň |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000152
|
Služba
|
553,50 |
s DPH |
|
2014
|
05.02.2025 |
MEDISON |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364055315
|
Telef.poplatky
|
2,05 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.02.2025 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500265
|
Poplatok za internet 2/2025
|
28,70 |
s DPH |
|
LET18002
|
03.02.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020347
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
03.02.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251000185
|
Tonery oprava notebooku
|
158,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
03.02.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2485400016
|
Vodné, stočné za 2. polrok 2025
|
133,16 |
s DPH |
|
Zmluvy- vodné,stočné
|
24.01.2025 |
Obec Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24800329304400018
|
Vodné, stočné za 2. polrok 2025
|
102,90 |
s DPH |
|
Zmluvy- vodné,stočné
|
24.01.2025 |
Obec Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
Lyžiarsky kurz pre 12 žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
4
|
|
20.01.2025 |
Studničky- Ján Alexa |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025128
|
Licenčný poplatok 2025
|
221,40 |
s DPH |
|
20220102 Licenčná zmluva
|
17.01.2025 |
Archivovanie SK, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
290112025
|
Poplatok za školenie
|
20,00 |
s DPH |
3
|
|
17.01.2025 |
RVC Štrba |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr.Marian Kotrady |
Riaditeľ |
17.01.2025 |